XX股份有限公司内部控制审计报告(2022年).docx
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XX股份有限公司内部控制审计报告(2022年).docx
XX股份有限公司内部控制审计报告2022年12月31日内部控制审计报告XX(20X3)专字X号XX股份有限公司XX股份有限公司全体股东:按照企业内部控制审计指引及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了XX股份有限公司2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。一、企业对内部控制的责任按照企业内部控制基本规范、企业内部控制应用指引、企业内部控制评价指引的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是XX股份有限公司董事会的责任。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。内部控制审计报告(续)XX(20X3)专字第X号XX股份有限公司四、财务报告内部控制审计意见我们认为,XX股份有限公司于2022年12月31日按照企业内部控制基本规范和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。XX会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:X中国注册会计师:X中国X20X3年3月X日