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    设备备品备件管理办法.docx

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    设备备品备件管理办法.docx

    设备备品备件管理办法版次:第X版 目录1目的1/62范围1/63引用文件1/64定义1/65职责1/66管理内容及要求2/67记录4/6起草:审核: 批准:1目的 为了加强公司设备及备品备件管理,保证设备安全经济运行,特制定本 办法。2范围本办法适用于公司直接影响产品质量的关键设备的备件管理。3引用文件QSP7-6设备备品备件采购管理程序QSP8-5不合格品控制程序4定义本办法无其它定义5职责5.1 设备采购计划管理5.1.1 设备部负责设备计划的审核、编制、采购控制,是计划执行的主 管部门;5.1.2 规划部负责基本建设、技术改造项目的设备采购计划的审批,并对计划的准确性负责;5.1.3 技术部负责技术创新项目的设备采购计划的审批,并对计划的准 确性负责;5.1.4 使用单位负责固定资产检修设备计划的申报,并对计划的准确性 负责。5.2 备件采购计划管理5.2.1 设备部负责备件采购计划的审核、编制、采购控制。5.2.2 使用单位负责备件需求计划的申报,并对计划的准确性负责;6管理内容及要求6.1 设备计划管理6.1.1 计划分固定资产投资设备采购计划,固定资产检修设备采购计划。6.1.2 计划的要求:设备名称、规格型号、数量、单价、金额、需用日 期、申报日期、项目名称、图号、工程令号等齐全,成套设备要注明供 应范围。6.1.3 设备采购计划:使用单位从ERP系统中报设备部审批。6.2 备件计!J管理6.2.1 计划的要求:图纸清楚完整,备件编码、备件名称、图号、材质、 单重等内容齐全。有特殊要求的备件要注明技术要求。6.2.2 年度计划:使用单位于7月底前提出,经设备部审核后,一个月 内下达采购计划。6.2.3 月度计划:使用单位提前三个月从ERP系统中提出,经设备部审 核后,十日内下达采购计划。6.2.4 设备大中修计划:在项目开工前四个半月从ERP系统中提出,经 设备部审核后,十日内下达采购计划。6.3 设备、备件资金管理6.3.1 月底以前,由设备部、财务处制定下年度设备购置资金、日常 消耗备件及设备大中修消耗备件资金定额。6.3.2 处对设备、备件资金给予保证,并监督使用。6.4 设备、备件订货及合同管理6.4.1 遵照公司合同管理办法签订设备、备件订货合同。6.4.2 设备、备件订货合同实行审质、审量、审价三审管理程序。6.5 设备、备件仓储管理6.5.1 仓库保管员根据计划、验证记录办理设备及备件入库手续。6.5.2 仓库保管员按照计划核对设备及备件,办理出库手续。6.5.3 库存设备及备件要定期检查、盘点,帐、卡、物、资金相符,库 容整洁。6.6 设备、备件质量管理6.6.1 严格按订货合同、技术协议及图纸要求制作,确保设备、备件质 量。6.6.2 设备安装使用至质保期间,采购人员要写出评价报告。6.6.3 对关键备件实施质量跟踪,使用单位定期将备件质量跟踪情况上 报设备部。6.7 设备、备件质量验收管理6.7.1 设备、备件进厂时由设备部组织使用单位按照QSP7-5设备、 备品备件采购管理程序要求进行验收,并做好验收记录。6.7.2 对直接运送到使用现场的设备及备件,由设备部组织使用单位进 行验收,关键备件要及时登记验收台帐及工艺件验收台帐。6.7.3 设备、备件质量问题的处理要遵循分清责任、互相支持、协同 处理的原则。6.8 不合格设备、备件管理6.8.1 根据合同规定,由设备部负责对不合格品进行评审及提出对不合 格品的处置方案,并监督实施。6.8.2 对进货检验中查出的不合格品做出标识、隔离存放,并要求供方 采取返修、更换或退货,并做好记录。6.8.3 因保管、运输造成的不合格品,由设备部组织评审,并提出处置 意见。6.9 设备标识和可追溯管理6.9.1 设备部负责工艺设备的标识和可追溯管理,合同经办人员应在合 同文本中规定产品名称、规格型号(或图号)等标识,应与合格证记录 保持一致。6.9.2 使用单位对在用的设备标识保存、完整、连续性负责,使用单位 领用设备后负责其标识的连续性管理,以保持产品的可追溯性。6.9.3 设备改造后,使用单位标识作相应变更并报设备部备案。

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