市场监督管理局关于审计反馈问题的整改报告.docx
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市场监督管理局关于审计反馈问题的整改报告.docx
根据XX县审计局关于XX县市场监督管理局2022年度本级预算执行和其他财政财务收支情况审计报告(富审报202310号)的要求,XX县市场监督管理局对审计报告所列的六个问题进行整改,现将整改情况报告如下:一、对审计报告所列的问题整改情况(一)对未按规定代扣个人所得税的问题整改整改情况:整改完毕。整改措施:2023年8月已向XX县税务局申报补缴个人所得税。(二)对未及时缴纳社会保障缴费的问题整改整改情况:整改完毕。整改措施:2023年4月已把未及时缴纳社会保障缴费向征收机构缴纳应缴社会保障缴费。(三)对固定资产管理不规范的问题整改整改情况:整改完毕。整改措施:2023年9月已把该辆车录入固定资产管理系统,并计入固定资产账。(四)对无预算支出印刷费、培训费和办公设备购置费19060元的问题整改整改情况:整改完毕。整改措施:经2023年第11次局党组班子会议研究决定,在今后部门预算编制时,做到科学合理,并规范执行年度预算。(五)对隐匿列支公务接待费5248元的问题整改整改情况:整改完毕。整改措施:经2023年第11次局党组班子会议研究决定,在今后工作中,我局一定严格按照实际发生的经济业务事项进行会计核算,真实反映单位的“三公"经费支出。(六)对会计核算不规范的问题整改整改情况:整改完毕。整改措施:经2023年第11次局党组班子会议研究决定,在今后的工作中,我局一定严格按照会计基础工作规范的要求进行会计核算。二、对审计建议采纳情况审计报告中提出的审计建议,我局将进一步加强部门预算编制和执行管理,提升预算绩效管理水平,规范预算管理及预算执行行为;加强固定资产管理,指定专人对固定资产的购入、损毁、调出等业务进行正确核算,并及时将新增资产信,息录入信息管理系统,定期进行核对,保证账实相符。